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2024-05

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县审计局工作总结5篇

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【篇一】

20xx年,我局在县委、县政府的正确领导下,认真学习党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神,学习十九大新《党章》、两会精神及《中华人民共和国宪法修正案》,深入贯彻落实上级党风廉政建设工作会议精神,适应党风廉政建设工作新要求,确保“两学一做”学习教育活动持续有力深入开展,切实处理好服务与监督的关系,增强服务中心、服务大局的意识,立足职能职责,突出审计重点,充分发挥审计的保障和监督作用,自觉服务于全县改革发展大局。紧紧围绕县委、县政府中心工作和市局年初下达的审计计划,强化审计监督,圆满完成了本年的工作任务。

一、积极、主动完成县委、县政府交办的审计事项

完成县委县政府交办任务4个,分别是20xx年度洁净型煤配送情况专项审计、肃宁县公交免费运营期间运营费用审计、配合县纪委巡视本县相关部门工作及赴吴桥进行巡视工作。

二、坚持“全面审计,突出重点”的方针,着力做好了13个项目的审计工作

(一)圆满完成年初市局下达的7个计划项目工作

在市局频繁抽调人员,审计力量不足的情况下,有序推进各项计划任务。我局全年共7个计划项目均按时按质完成。分别是20xx年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计,地税系统20xx年度税收征管情况审计,肃宁县20xx年、20xx年电代煤和气代煤政策执行情况进行跟踪审计,重大政策措施落实情况跟踪审计,政府投资建设项目决算审计,优化营商环境审计调查,养老、医疗、失业、农村养老、工伤等社会保险基金审计。

上述7个项目,审计共发现12大类55个问题,违规金额8271万元,促进财政资金落实进度945.36万元,提交各类审计报告、专项审计调查报告、信息简报28篇,向被审计单位提出审计建议25条。通过重大政策措施落实审计,全力推动了改革发展政策和重大项目“最初一公里顺利起步,最后一公里切实落地”,确保中央政令畅通、令行禁止;通过预算执行审计,规范了被审计单位的财务工作,促进了内部控制制度建设和执行;通过政府投资建设项目决算审计,为县财政资金的合理使用提供了保障。

(二)积极配合完成市审计局组织的6个审计项目

我局先后派出28人次,配合市审计局完成了6个审计项目,分别是20xx年度沧州市本级预算执行和其他财政收支情况审计、任丘市扶贫政策落实和扶贫资金管理使用情况审计、肃宁县20xx年度保障性安居工程(含各类棚户区改造、农村危房改造和公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房)项目建设、管理和分配使用及相关制度执行情况跟踪审计、世界银行贷款河北大气污染防治项目审计、河北省符合政府安排工作条件退役士兵政策落实情况专项审计调查、任丘市债务清理统计及化解情况专项审计。上级审计机关对我局派出人员的审计工作给予了充分认可。

三、加强内部审计监督工作

开展全县内部审计工作情况调查。在审计全覆盖的新形势下,为进一步贯彻落实习近平总书记对内部审计工作的重要指示精神和全国、全省审计工作会议要求,进一步了解掌握我县内部审计现状,促进我县内部审计工作又好又快地发展,审计局借助全省内部审计环境专项检查的契机,摸清属于审计机关审计监督对象的底数,认真调查研究内部审计工作情况。

四、负责运行扶贫审计监督平台

为贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚战工作的重要讲话精神,根据《河北省人民政府关于印发完善项目资金管理制度切实改进扶贫工作作风专项方案的通知》(冀证发〔20xx〕15号)要求,切实加强扶贫项目资金审计监督,完善长效监管机制,河北省审计厅开发了扶贫审计监督平台。7月23日下午,审计局在政府5楼会议室组织召开扶贫审计监督平台数据填报与使用培训会,韩县长参加会议,并作重要讲话。我局进行扶贫审计监督平台数据填报相关工作,协调各相关单位及时准确向我单位报送数据,并上传监督平台。

五、对标先进单位,积极开展创先争优活动

为全面落实市、县对标找差工作部署,提高审计工作水平,开拓党员干部视野,营造学先进、赶先进、超先进的浓厚氛围,深入开展对标找差,创先争优活动,确保全年审计任务完成和重点工作争先。我局以沧州市审计局为对标学习单位,重点学习其先进理念、创新思维、制度建设、激励措施、制度落实(执行力)和贯彻执行《审计法实施条例》、《国家审计准则》、oa、ao实践操作的经验做法。

六、抓住过硬队伍建设,确保整体工作上水平

1.加强业务培训和业务学习,提升审计人员业务素质。一是成立了肃宁县审计局审理办公室,出台了《肃宁县审计局审计项目审理办法》,确定重点审理项目,深入审计现场和被审计单位开展监督检查,确保审计质量。二是外出业务培训。20xx年,我局共分3批,6人次到大连理工大学、厦门大学、河北师范大学学习培训,参训人员素质显著提升。三是以审代训。20xx年,我局共分4批派出28人次参与市局、省厅的审计项目,以审代训,学习省厅、市局的规范流程,先进经验和新的审计手段、审计思路。四是进行业务培训,开展了“人讲一课”活动,人人既当先生又当学生,互学互助,通过学习培训,进一步规范了我局的审计流程和审计文书的格式、要素,扩展了审计思路,审计人员的整体素质大幅度提升。五是参加了审计署举办的

“审计大讲堂”拓宽了视野思路、提升了综合素质。

2.开展“精神文明创建工作任务清单”活动。按照《河北省审计厅开展“精神文明创建工作任务清单”活动实施方案》,我局开展了精神文明创建工作任务清单”活动。以“精神文明创建工作任务清单”规定的内容为主题,以提升审计机关文明程度、管理水平和监督服务水平为目标,坚持依法审计、文明审计,提高执行力,进一步转变工作作风,积极参与文明城市创建工作,培树行业文明新风,提高审计质量和工作效能,充分发挥审计监督与服务的职能作用,树立审计机关的良好形象,全面加强审计机关精神文明建设。

3.强化机关党风廉政建设。认真落实全面从严治党要求,以强化“四个意识”为重点,全面加强思想政治建设;以压紧压实“两个责任”为根本,推动管党治党政治责任全覆盖、真落实;以完善廉政风险防控制度体系为抓手,着力规范人财物管理权和审计监督权;以深化作风和能力建设及廉政教育为切入点,着力打造忠诚干净担当审计队伍;以服务全面从严治党为己任,着力加大审计监督力度,加强与巡察机构、纪检监察机关和司法机关的协作配合。

按照《中共审计署党组关于组织开展纪律作风专项整治月活动的通知》(审党发〔20xx〕77号)文件精神和省审计厅、市审计局对该项活动的相关要求,我审计局迅速行动,成立了以局党组书记、局长刘庆芙同志为组长的纪律作风专项整治月活动领导小组,制定了《肃宁县审计局党组关于开展纪律作风专项整治月活动的工作方案》,开展了纪律作风专项整治月活动。

4.强化审计队伍能力素质建设。一是认真组织学习全国、全省、全市审计工作会议精神,学习贯彻习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上重要讲话精神。二是在中国审计数字在线网上统一学习领导干部自然资源资产离任审计等网络培训班。三是选派骨干干部参加了由县委组织部统一安排的朔黄公司西柏坡党校肃宁县优秀青年干部培训班。四是按照20xx年8月13日沧州市审计局关于转发中共河北省审计厅党组《关于组织开展20xx年度全省审计机关集中整训的通知》的通知要求,于8月16日至29日,审计局认真组织全体审计干部参加集中整训活动。五是制定年度培训计划,积极组织人员参加审计署、省审计厅、市审计局组织的各类培训。

5.推进扶贫联系帮扶工作。中共肃宁县委组织部《关于选派机关干部到村开展脱贫攻坚工作的通知》下发后,我局高度重视,立足实际,采取措施,扎实推进联系帮扶工作。局长召开党组专题会议,选派8名后备干部到邵庄乡北窝头村、西高口村、于高口村等三个村18户贫困户进行入户帮扶工作,深入了解贫困户的家庭情况和当前困难以及享受相关扶贫政策落实情况,帮助贫困户增强脱贫的决心和信心。18户贫困户共33人,其中通过联系帮扶进行危房改造的3户,享受教育扶贫的3户,享受医疗救助扶贫的17户,享受大病救助的1户,脱贫仍享受政策的9户。

七、深入开展“两学一做”学习教育活动,为推进审计工作增添新动力

我局积极参与县委组织的“两学一做”学习教育活动,建立领导小组,制定实施方案和具体学习计划。通过学习,在职13名共产党员都能积极投身“两学一做”学习教育活动,主动作为,积极奉献,在各自岗位发挥着重要作用,推动了学习教育活动和各项审计工作的顺利开展。

八、开展扫黑除恶专项斗争工作

《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》是中共中央、国务院于20xx年1月发出的。《通知》指出,为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神,保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安,进一步巩固党的执政基础,党中央、国务院决定,在全国开展扫黑除恶专项斗争。我局在扫黑除恶专项斗争中做了如下工作:

一是开会集体学习相关文件精神和省市县纪委相关要求,提高认识,积极主动投入到扫黑除恶专项斗争宣传工作中去。二是在微信工作群中进行宣传,并且让扫黑除恶专项斗争宣传走进每个干部职工的家庭及亲朋好友中去。三是在我局“微信公众号”中做扫黑除恶专项斗争宣传,让关注我们微信号的各单位人员及相关人员看到宣传信息。四是在我单位附近道路等显要位置悬挂扫黑除恶专项斗争标语条幅,对大众进行宣传。五是进一步加大审计力度,对审计中发现的涉及黑恶相关问题查细查实,一追到底。

九、开展环境治理工作

合理规划设置现有的办公环境,做到应用尽用,合理分配,以有限的条件发挥最大的用途和效果,加大办公投入和环境卫生的治理。参加“美丽肃宁,一路有你”健步走活动,及时发现并反映县城有关环境及公共设施问题。

十、领导班子建设再上新台阶

党政领导班子是全局的核心和中枢,班子和班子成员的带头作用是无声、无形且影响巨大的。为此,我们采取了以下几个方式,尽最大努力建一流班子、带一流队伍、创一流业绩。

1.抓好领导班子的集体学习,形成制度,长期坚持。学习中坚持做到四有:有制度、有计划、有笔记、有体会文章;

2.抓好领导班子的思想交流。通过民主生活会的方式,广泛深入的开展批评与自我批评、开展思想碰撞。结合省委、市委和县委“一问责八清理”专项行动暨基层“微腐败”专项整治活动“回头看”等活动,分别列出了党政领导班子及班子成员和其他党员干部的问题清单。提出了普遍存在的干事创业激情不足、队伍业务素质参差不齐、责任意识不够强烈、纪律作风不够严格问题,在广泛谈心交心征求意见的基础上,召开了党政领导班子民主生活会。深入广泛的交流了意见,开展了批评与自我批评,实现了拉拉手、出出汗、红红脸的目的,使同志受到了教育,激发了工作热情,实现了共同提高的目的。

3.抓班子成员在重要工作和重大活动的带头作用。对于重要工作,在集体研究决策后,交付分管班子成员,赋予权力由其带领组织实施。特定项目审计,或是上级组织的异地审计,或是县委政府交办的其他重大审计事项,都有班子成员负责组织实施,圆满完成任务;对于重大活动我们也要求班子成员以身作则、率先垂范。用榜样的力量带队伍,用无声的命令聚人心。形成了“上下同欲者胜”的良好局面。

【篇二】

20xx年上半年,全椒县审计局在县委、县政府和上级审计机关领导下,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕政策措施落实、公共资金、民生工程、资源环境、领导干部经济责任、政府投资六大重点开展审计工作。

一、20xx年上半年工作开展情况

(一)积极谋划年度审计工作

20xx年,全椒县审计局紧紧围绕政策措施落实、公共资金、民生工程、资源环境、领导干部经济责任、政府投资六大重点谋划审计工作,全年计划安排5大类15项审计任务,重点关注重大政策措施落实、着力促进打好“三大攻坚战”、推动高质量发展、财政资金使用绩效、权力运行监督和制约、民生保障、环境资源安全等内容。

(二)稳步推进各项审计工作

今年上半年,共完成审计项目23个,正在实施6个项目,重点开展了以下审计工作。

1.持续开展重大政策措施落实情况跟踪审计。根据审计署统一部署,今年以来对稳增长等政策措施落实情况,按季度开展跟踪审计。一季度审计了20xx年扶贫政策落实情况及精准脱贫任务完成情况、深化农业供给侧结构性改革政策落实情况。抽查了1个政府部门、2个乡镇政府、5个村委会、7个项目,涉及财政资金150万元。审计对发现的问题提出审计建议,促使重大政策措施落到实处。同时根据省厅统一部署实施了重点事项上下联动项目(深化简政放权和规范涉企收费、支持小微企业发展、小微企业续贷过桥资金、城乡居民养老保险、普惠性学前教育情况)。

2.以提高财政资金使用绩效为重点,开展财政财务审计工作。一是以促进完善财政管理制度,提高财政资金使用效益为目标,开展了20xx年度本级预算执行和财政决算草案审计以及县交通局和县公管局20xx年度预算执行审计,县招商局20xx年度预算执行审计正在实施中;二是以规范物业维修资金使用,提高专项资金使用效益为目标,开展了住宅维修专项基金审计。

3.关注民生,积极开展民生项目审计。一是以推动提升水利防洪减灾能力建设,维护资金安全,规范项目管理,提高资金使用绩效为目标开展了水利薄弱环节治理审计;二是以推动惠民政策贯彻落实,促进保障和改善民生为目标开展了城镇保障性安居工程审计。

4.关注权力运行和制约,开展领导干部经济责任审计。今年以来,开展了县公管局、交通局领导干部经济责任审计,县招商局、机关事务管理局领导干部经济责任审计正在实施中。

5.精心组织实施,完成了一批重点投资项目的审计工作。上半年完成了13个政府投资项目工程价款结算审计,送审金额xx亿元,审定金额xx亿元,核减金额xx亿元,核减率9.91%。完成了公安业务技术用房工程、全椒闸拆除重建工程、全椒县s206、s331线省道大修工程、古襄河治理改造工程(水利部分)等重点项目的审计;完成了灾后水利薄弱环节治理建设项目审计;实施职教中心、城东片区二期道路2个项目的跟踪审计。

6.积极完成交办事项。今年以来,我局除了按照年初审计项目计划序时推进计划内项目外,还积极完成县委县政府交办的审计事项。完成了20xx年全椒县校车公司运营情况审核、城乡环卫保洁专项审核、土地出让金收入审核等事项。

7.努力做好审计信息宣传工作。上半年,共报送信息55条,分别被中国审计报、安徽审计各采用3条。

二、特色亮点工作

(一)推进投资审计工作转型。

为了适应投资审计转型,贯彻落实省、市相关文件精神,提请县政府修订出台了《全椒县政府投资建设项目审计监督办法》(全政办〔20xx〕42号),审计部门由“直接审”,而改为对项目的审核结果进行复审,以达到对建设单位造价控制的履职情况及社会中介机构审计质量检查的目的。《办法》规定:建设单位负责组织开展工程价款结算审核工作,可根据需要委托社会中介机构采用跟踪审计的方式进行。社会中介机构跟踪审计的工作重点是协助建设单位做好项目全过程造价控制。其中:投资额1000万元以上的项目,社会中介机构的工程价款结算审核结果需经审计部门复审;投资额200万元(各镇负责建设的项目按100万元)至1000万元项目的审核结果超合同价(不包括未施工部分、暂列金额等)10%及以上的,需经审计部门复审。

《办法》对投资审计结果的应用、多计工程价款等方面做出了调整,明确了审计部门和建设单位的职责,审计部门不再承担应由建设单位承担的管理性事务。为了做好《办法》宣贯工作,5月29日,组织召开了《办法》宣贯及工程管理培训会议,各镇及县直有关单位分管负责人和具体经办人约80人参加此次培训会,会上对《办法》进行了详细解读,推进《办法》的贯彻落实。

(二)推进领导干部经济责任审计制度化建设。

为了进一步加强对经济责任审计的计划管理,突出审计重点,实现经济责任审计全覆盖,我局与县委组织部联合出台《全椒县领导干部经济责任审计对象分类管理办法》、《全椒县县管领导干部离任经济责任事项交接实施办法》、《全椒县县管领导干部经济责任审计问题整改回访暂行办法》(全组字〔20xx〕3号)。办法对全县领导干部经济责任对象进行了分类并规定了每类的具体名单,对审计发现问题整改回访做出了规定,提高经济责任审计成果运用水平。20xx年经济责任审计计划依据分类办法制定,可有效实施新一轮的审计全覆盖。

(三)县人大常委会和县委常委会专门听取审计工作情况汇报。

我县高度重视审计发现问题整改落实工作,对审计发现的问题进行分类梳理,建立问题台账实行销号管理,对整改落实情况进行持续跟踪,并督促相关部门和单位进一步完善机制,扎实有效推进审计整改落到实处。4月19日,县政府常务副县长史法勇同志向县人大第十六届常委会报告了20xx年度审计查出突出问题整改情况。这也是我县首次由常务副县长报告此项工作。

5月29日,县委第11次常委会听取了县审计局20xx年审计工作及成效和20xx年1-5月份工作情况汇报。会议对我县审计工作给予了充分肯定,并要求审计部门从审计创新、审计整改、审计干部队伍建设等方面进一步推动审计工作。

三、下半年工作安排

按照审计工作计划,结合“审计管理创新年”活动,突出审计重点,加大审计力度,提高审计效率,不断提高审计监督水平。同时将党建工作与审计工作相结合,用党建引领审计工作,确保完成全年各项工作任务。

(一)持续组织对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况的跟踪审计,切实发挥审计在维护政令畅通,推进深化改革,完善体制机制,推动经济平稳运行中的“助推器”作用。

(二)持续深化财政审计,重点关注贯彻落实国家宏观调控政策、部门预算管理、财政财务收支的真实合法效益、中央八项规定精神和省市县相关规定贯彻落实情况、“三公”经费和会议费管理使用情况,努力当好公共财政的“卫士”。

(三)持续加强以扶贫为重点的民生资金审计。以促进2020年现行标准下农村贫困人口实现脱贫为目标,重点关注精准扶贫精准脱贫等重大政策措施落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目绩效情况等,坚决揭露发生在贫困群众身边的腐败和作风问题、重大违纪违法问题、重大履职不到位问题。

(四)强化经济责任审计。贯彻落实两办规定及其实施细则要求,提高审计质量和水平。对党政领导干部,重点监督检查其承担的贯彻中央政策措施责任、经济发展责任、结构调整责任、防范化解风险责任、环境保护责任、民生改善责任、廉政建设责任等,全面推行党政领导干部经济责任同步审计,积极发挥审计在加强对权力的制约和监督,推进党风廉政建设和反腐败工作中的作用。

(五)抓好政府投资审计。以投资审计转型为抓手,贯彻执行好《全椒县政府投资建设项目审计监督办法》,重点关注工程建设程序、相关工程和财务管理制度的建立和执行情况,加强对政府投资为主,关系全局性、战略性、基础性的重大公共基础设施工程的审计监督。

(六)深入做好党建工作,继续开展学习教育活动常态化制度化工作,认真开展“不忘初心,牢记使命”主题教育以及“讲忠诚、严纪律、立政德”专题警示教育活动,以党建工作为引领,全面完成年度目标任务。

(七)扎实开展“审计管理创新年”活动,重点是制定出台委托协审机构和人员参与审计工作管理办法,并完成协审计库的招标工作;加强对被审计单位内部审计工作的指导和监督,促进健全内部审计制度,提高内部审计工作质量。

【篇三】

20xx年,精河县审计局领导班子在县委、县政府的正确领导和上级审计机关的大力支持下,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神,贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标,贯彻落实自治区“1+3+3+改革开放”决策部署以及自治州和县党委各项安排部署,创新审计理念,突出审计重点,依法全面履行审计监督职责,各方面工作取得了显著的成效。

一、围绕中心,服务大局,更加有效履行审计监督职责。

㈠继续对贯彻落实国家重大政策措施情况进行跟踪审计。精河县审计局分别就精准扶贫精准脱贫,去杠杆,推进“放管服”改革等方面的政策措施落实情况,先后对精河县住建局等单位开展了跟踪审计。

㈡对本级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。派出审计组对精河县20xx年度本级预算执行及其他财政收支情况进行审计,针对审计中发现的问题提出了整改意见,并将涉嫌违规问题移交纪检委和其他相关部门处理。

㈢做好政府投资审计工作。认真开展竣工决算审计,截至12月初,共完成投资审计项目107个,审计资金总额52998.57万元,审减工程造价7022.81万元,综合审减率13.25%。

㈣开展经济责任审计和自然资源资产离任审计工作。根据县委组织部的委托,20xx年完成了对县发改委、县招商局2个单位4名领导经济责任审计。对县人社局、教育局开展了审前调查。目前正在开展精河县林业和畜牧兽医局经济责任和自然资源资产离任审计。

㈤对扶贫工作开展专项审计。精河县审计局稳步推进扶贫专项审计工作,对县扶贫办、民宗委等部门开展20xx-20xx年度专项审计,并将存在的违纪违规问题移交县纪检委。目前正在开展20xx年度扶贫专项审计。

㈥对“8.09”6.6级地震救灾资金物资和灾后重建进行跟踪审计。审计局以落实中央和自治区关于灾后恢复重建的部署要求作为出发点和落脚点,全面掌握灾后恢复重建的总体情况和主要成效,全力配合上级审计部门做好跟踪审计工作。

㈦及时完成上级审计机关各项审计任务。抽派人员配合州审计局做好精河县托托镇党政主要领导干部自然资源资产离任审计及援疆资金审计工作。受审计厅委托,目前,审计局抽派人员2名正在对塔城地区和布克赛尔蒙古自治县开展扶贫专项审计。

㈧圆满完成县委、县政府交办的各项工作。积极完成党委、政府等临时交办的审计事项2项,县纪检委交办的审计事项1项,此外还抽调人员2名参与党委巡察工作,抽调人员参与机构改革、基层村队财务督查等工作。

二、强化机关各项建设,打造一流审计队伍

㈠注重实效、全员参与,不断推进党的各项建设。20xx年精河县审计局局党组按照“抓在平常,融入经常”的要求,坚持以党建促审计。抓学习提升,多措并举践行“学转促”,推动“两学一做”,把理论学习融入机关党的建设工作各个环节,全体党员干部的理想信念更加坚定、党性更加坚强。全年改选了审计局支部委员会,严格按照发展党员程序新发展党员1名。

㈡以能力建设为核心,全面提升审计人员素质。通过多渠道、多形式的学习和培训活动,提高审计人员业务水平和审计工作质量。20xx年选派干部参加审计署培训3人次、州级审计工作培训50余人次。

㈢毫不动摇、坚定坚决,多措并举铸就“访惠聚”派出单位坚实后盾。20xx年审计局抽调5人组成工作队,深入茫丁乡巴音那木村开展“访惠聚”驻村工作。合计投入资金21万元用于村活动室暖气维修改造、民兵值班及线路改造等支出,协调解决防洪资金30万元用于景区防洪工程。发挥部门优势,先后完成自来水改造,景区防洪工程、渠道维修及牧区人畜饮水安全等项目。落实好关心关爱机制,局党组每月对工作队进行慰问,班子成员分别与工作队员结成对子,节假日期间,走访慰问驻村干部家属,切实解决驻村干部学习、工作、生活中的实际困难。

㈣持续深入、用心用情,扎实开展好“民族团结一家亲”活动。全年审计干部慰问牧民群众资金合计1万余元,慰问帮扶贫困户资金合计0.9万元。

㈤从严治党、牢筑防线,坚持不懈地抓好党风廉政建设工作。严格按照“一岗双责”的要求认真落实党风廉政责任制,并层层分解,形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作机制,营造了风清气正的廉政氛围。注重教育管理,提高干部队伍整体素质,集中参观精河县廉政教育书画展,组织审计干部学习审计“四禁止”“八不准”廉政纪律,教育干部职工在审计管理工作中正确用权,廉洁从政。

【篇四】

上半年,按照多伦县审计工作计划,在县委、政府及上级审计机关领导下,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,科学谋划工作,理清工作思路,创新审计方法,提高审计质量,严格依法履行审计监督职责,充分发挥审计监督的服务保障和建设性作用。

一、工作开展情况

今年共安排审计(调查)计划60个。其中政策贯彻落实情况跟踪审计项目4个,专项审计项目7个,财政金融外资审计项目1个;经济责任审计项目10个;行政事业审计项目6个,固定资产投资审计项目32个。已完成31个,政策贯彻落实情况跟踪审计2个,专项审计7个,经济责任审计2个,固定资产投资审计项目21个。正在开展15个,财政金融外资审计项目1个;经济责任审计项目3个,固定资产投资审计项目11个。

政策贯彻落实情况跟踪审计方面,完成了前二季度政策贯彻落实情况跟踪审计项目;专项审计方面,完成了全县政府债务情况审计调查,全县保障性安居工程跟踪审计项目,全县政府债务情况审计调查项目,全县草原生态保护补助奖励政策落实情况审计调查项目,20xx年环境保护专项资金审计项目;协助纪检委完成对西干沟乡扶贫资金使用情况审计;经济责任审计方面,完成了文体广电旅游局、行政审批中心经济责任审计;固定资产投资审计方面,完成了20xx年京津风沙源治理工程水利水保项目等21个固定资产投资审计项目,报审金额19830.2万元,审减金额4685.8万元,审减率23.6%。

正在开展20xx年本级预算执行审计;西干沟乡,残联经济责任审计;20xx年肉牛引进补贴资金审计;草原书屋基建工程等11个固定资产投资审计项目。

二、存在问题

1.审计力量不够,审计任务较多,主要是因为审计人员少,编制紧缺,老龄化严重。

2.开展固定资产投资,审计费不能及时解决。

三、下一步工作重点

将按照要求,结合上级审计机关下达的审计任务,紧紧围绕县委政府工作中心,继续做好以下重点工作。

一是继续围绕上级审计机关安排部署开展后两季度政策贯彻落实情况跟踪审计。

二是围绕群众关心的难点、热点问题,不断关注以社会保障资金为重点,开展政府债务落实情况跟踪审计和扶贫资金专项审计调查,县纪委(监察委)系统财务收支情况审计,民政资金专项审计。

三是继续做好领导干部任期经济责任审计,开展诺尔镇、大北沟镇、蔡木山乡、住建局、水利局、经信局主要领导干部任期经济责任审计,加强领导干部勤政廉政发挥职能作用。

四是继续开展固定资产投资项目审计力度。

五是开展组织部、国土资源局、森林公安局、交警队、农牧业局、社保局财务收支审计。

【篇五】

20xx年上半年,在县委、县政府及上级审计机关的正确领导下,我局全面深入学习贯彻党的十八大、十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平系列重要讲话精神,认真领会政府工作报告,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,全面落实县委、县政府和上级审计机关工作部署,依法全面履行审计监督职责,促进经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉。现将上半年审计工作情况报告如下:

一、加强审计监督职责,推进审计体制改革

20xx年上半年,围绕上级计划安排和全县中心工作,共安排了6类、9项,涉及30个单位的审计及审计调查。上半年已审结项目318个(含政府临时安排审计项目),其中:经济责任审结2个,预算执行审计5个,专项资金审计5个,配合上级审计机关专项审计项目1个,政府投资项目审计305个。

(一)扎实开展财政同级审计,深化财政管理改革,提高资金使用效益

年初对财政预算执行审计作出统筹规划和全面安排,和经济责任审计相结合,同时进点,集中力量,稳步推进,积极拓展全部政府性资金审计,对本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计,进一步摸清全部政府性资金来源,分析了收支结构、负债等情况。在本级财政预算执行审计中,反映了预算管理机制不完善、存量资金清理盘活力度不足、部分预算执行不到位、收支行为不规范等问题,目前司法局、住建委、卫计委、发改委、财政局(地税局)等单位审计已经结束,查出不合规资金支出450.33万元,不规范资金3629.43万元,实际支出超年初预算较大,结存资金量大、往来款未及时清理、超编、学生重复参保等问题。

(二)统筹部署经济责任审计监督工作,建立健全权力运行制约和监督体系

根据县审计局20xx年项目计划安排,启动了新一轮经济责任审计全覆盖工作。上半年县委办公室、县政府办公室印发了《凤台县审计结果运用办法》和《关于深化国有企业和国有资本审计监督工作方案》,县纪委、县委组织部等五家单位联合发文印发了《凤台县村居主要负责人经济责任审计办法》的通知等文件,从项目安排、制度建设、工作开展等协调有序推进领导干部经济责任审计。依照干部管理权限和经济责任审计“全领域、全对象、全过程”覆盖的要求,20xx年度共安排县直、乡镇以及二级机构负责人经济责任审计14个,通过对乡镇党委政府主要领导经济责任履行情况与自然资源资产任期履行情况审计、经济责任审计与预算执行审计相结合,一审多果等多种方式开展工作,弥补了审计力量不足的矛盾,也避免重复审计。

(三)稳妥推进政府投资审计,规范政府投资项目建设和管理

今年以来,围绕政府投资项目建设,我局在政府投资审计上持续加强重大项目的审计力度,目前共审结政府投资项目305个,政府投资审计送审额xx亿元,净核减投资额xx亿元,净核减率达6.1%。同时对“环城水系综合治理工程”、“凤台县中山街道ppp项目”、“凤台州来皖投“天下明珠项目”等重点工程项目进行跟踪审计;通过以审计机关为主导、主管部门自审为基础、社会审计为补充的方式开展工程项目审计,加强对协审机构审计的监督,全面推进政府投资审计工作的开展,有效地为政府及建设单位堵塞了漏洞、规范了基本建设程序、节约了建设资金,对投资建设中存在的一些问题,提出了相应的审计意见及建议,为促进政府投资建设的规范发展提供有力保障。

(四)积极做好上级交办的各项任务

1.按照省审计厅要求,就简政放权、减税清费、支持小微企业税收优惠政策落实、降低实体经济成本、基本公共服务均等化、关注普惠性学前教育各级财政投入力度和向贫困地区、薄弱环节等方面支持情况,提高城乡居民养老保险服务普惠度情况等事项开展上下联动审计。

2.因地制宜,积极探索切合本地实际的自然资源资产管理和环境保护责任离任审计实施方案和惭怍办法,为全面实行自然资源资产审计积累经验。

3.积极开展了东风湖农场厂部棚户区(危旧房)改造项目资金专项审计、食用菌大棚扶贫审计、州来皖投“天下明珠”项目跟踪审计等项目。

4.配合县编办、县人社局、县财政局就东风湖电力排灌总站水管体制改革遗留问题开展审计及审计调查。

5.按照上级要求抽调4人参加上级巡视巡察、6人配合市局进行全市扶贫资金交叉审计、继续对杨村镇周圩村15户贫困户进行产业扶贫,切实做好杨村镇秸秆禁烧督查工作,较好地完成了上级安排的各项工作。

二、抓好机关党建工作,转变审计工作新思路

县审计局通过多种方式方法开展党建工作,增强政治意识,坚定正确方向,自觉从全县经济社会发展大局出发,认识、适应、引领新常态,以五大发展理念为统领,围绕县委、县政府工作中心科学谋划和推动审计工作,大力推进审计监督工作,服务和保障经济社会持续健康发展。

(一)强化政治意识,推动审计事业发展

扎实开展“党组中心组”学习教育,持续增强“四个意识”,主动向以习近平同志为核心的党中央看齐,向党的理论和路线方针政策看齐,坚定自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚定理想信念,严守纪律规矩,对党忠诚信任,用党的理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作。组织开展大学习、大讨论,适应新常态、践行新理念,强化政治担当,始终保持强烈的事业心和高度的使命感,提振精神、攻坚克难,敬业守责、无私无畏,脚踏实地、真抓实干,以更高站位、更大决心、更实举措,加快审计事业发展,奋力创造无愧于党和人民、无愧于时代的新业绩。

县审计局全力推进公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计工作。摸清审计对象底数,科学规划、统筹安排、分类实施,确保实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。要注重研究政策背景、吃透政策目标、把握重点任务,围绕推动政策措施贯彻落实、推动全面深化改革、维护经济社会安全、促进公共资金安全高效使用、促进反腐倡廉建设、推动领导干部履职尽责等开展审计,进一步加大审计力度。使审计监督不留盲区、不留死角。建立责任体系,压实主管部门责任,推进主管部门自审和交叉互审,推动形成监督合力。

(二)以落实党建责任为根本,积极开展党员活动

根据习近平总书记“一心一意谋发展聚精会神抓党建”的指示精神,在业务任务繁重的情况下,不放松党员思想教育。在周例会上学习共产党党章党规,习书记讲话等内容,积极参加“学党史、懂党史、用党史”测试活动,定期召开支部大会、党小组会,做到周例会、月调度、季分析,坚持党课形式多样化,班子成员轮流授课,开展党员读书日活动。

(三)加强学习培训,提高干部素质

抓好全体职工的学习培训,全面提升整体素质。一是学习方法灵活多样。每周一例会为学习日,以会代训,采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。学政治理论知识。使干部职工进一步解放思想,坚持与时俱进,不断提高政策理论水平和思想政治素质;学习审计新业务知识。开展专业技术知识培训,并定期举办审计项目交流汇报会。以提高审计水平,增强开拓创新能力。

三、始终坚持依法审计,增强干部廉洁意识和拒腐防变能力

持续加强自身建设,以审计精神立身,以创新规范立业,以自身建设立信,努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

(一)强化“一岗双责”

根据县委、县政府关于落实全面从严治党主体责任、强化班子成员履行“一岗双责”,明确班子成员既承担分管业务工作责任、也要履行纪律建设职责,从领导到审计人员既是审计质量责任人、又是执行和监督审计纪律的责任人。为切实强化班子成员(股室负责人、工程师)履行“一岗双责”,开展了层层签订党风廉政目标责任书活动,局党组书记与班子成员与各工程师、分管领导与股室负责人分别签订20xx年度党风廉政目标责任书,层层传导压力,进一步巩固了上下联动、各负其责、齐抓共管的党风廉政建设工作格局。该责任状明确了局党组书记、班子成员、各股室负责人抓党风廉政建设的责任范围、责任内容以及责任考核、追究办法,要求签订人严格落实党风廉政建设责任,认真履行“一岗双责”,确保职责范围的党风廉政建设全年审计事项无诉讼、廉洁从审无举报、作风扎实无投诉、机关效能无违纪。

(二)坚持依法审计原则

做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。突出问题导向,严肃查处损害国家和人民利益、重大违纪违法、重大履职不到位、重大损失浪费、重大环境污染和资源毁损、重大风险隐患等问题,对以权谋私、假公济私、权钱交易、骗取财政资金、失职渎职、贪污受贿、内幕交易等违法犯罪行为,始终坚持“零容忍”,一经发现,坚决查处,更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

(三)严格规范审计行为

根据全省审计机关纪律作风专项整治月活动的要求,严格依照法定职责开展审计工作,做到审计程序合法、审计方式遵法、审计标准依法、审计保障用法。对照国家审计准则,进一步梳理自身权责,完善权力清单和责任清单,制定政府权力运行监管细则,清晰界定权力运行的内容、程序、责任等,做到可执行、可考核、可问责。

四、当前面临的困难和问题

(一)干部队伍老龄化,人才出现断层

我局现有编制数18个,实有人员16人,其中:行政编制10个,实有人员9人;参照公务员管理编制7个(县经济责任审计分局),实有人员6人;全额拨款事业编制1个(县固定资产投资审计中心),实有人员1个。50岁以上共6人占38%,40岁至49岁共5人占31%,年龄结构趋于老龄化,新老审计人员得不到很好的衔接,直接影响到今后审计工作开展和审计后续人才的培养。

(二)人才结构单薄,审计发展滞后

我局现有的审计队伍中,大部分偏重财务审计工作,既懂财务,又熟悉计算机、工程造价等复合型人才严重缺乏。加快审计信息化建设步伐,必须全面提升审计能力和技术水平,计算机专业人员的空白,势必制约审计信息化工作的推进。政府投资审计方面,审计项目逐年增加,只能聘用社会中介机构和有资质人员参与投资审计工作,虽然一定程度上弥补了审计力量不足的现状,也给审计管理工作带来了挑战,工作监督难度大、质量难以控制,增大了审计风险。

(三)审计任务与审计力量矛盾突出

20xx年我局完成审计项目318个,而现阶段一线审计人员只有8人,固定资产投资中心仅有1个编制。时间紧任务重,使得审计人员长期处于超负荷工作状态,影响业务水平的提高和审计质量的提升。日前,中央审计委员会组建成立,体现了党中央对审计工作的高度重视,也必将对新时期审计工作提出新期待、新要求,亟须注入新鲜血液,增强队伍活力。

五、下半年工作计划

以十九大精神为指导,围绕县委、县政府的中心工作,服务全县经济社会发展大局,认真履行审计监督职能,注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题,提出改进和完善的建议,全力维护国家经济安全,全力保护民生,全力推进反腐倡廉建设,充分审计监督“免疫系统”功能,保障经济社会健康运行。总体思路是:

(一)继续全面推进党政主要领导干部经济责任同步审计,督促部门单位推进内管干部经济责任审计,强化对权力运行的监督和制约,共同推进权力运行轨迹的审计监督工作。

(二)突出重点部门、重点资金的审计,加大民生资金涉农资金和基础设施建设专项资金审计力度。有针对性的安排民生项目、专项资金项目审计。

(三)加强三大建设。一是加强班子建设。按凝聚力强、引领力强、开拓力强、自律力强的要求,从思想、作风建设入手,打造开创审计新局面的审计领导班子。二是加强审计队伍建设。积极向上级建议统筹评估全县机构编制需求,科学配置编制资源,适量增加审计人员编制,引进高层次人才;以每周例会为平台,扎实抓好审计人员的政治理论、业务知识的学习,打造一支政治成熟、作风过硬、业务熟悉的审计队伍。三是加强审计环境建设。尽最大努力争取县委、县政府和上级审计机关的重视和支持,立足本职,服务大局,发现问题,提好建议,为县委、县政府分忧,为经济社会发展服务;建立健全完善与有关部门的协调配合机制;争取社会民众的关心和关注,加大审计宣传力度,使审计工作逐步深入人心,让领导放心,群众满意。

(四)全面贯彻县委、县政府和上级审计机关的工作部署,继续开展宏观政策跟踪审计,完成上级交办的各项任务。

(五)加强党的建设,全面贯彻党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神。坚持党建工作和审计业务工作同步部署、同步推进、同步落实、同步考核,将全面从严治党贯穿到审计工作全过程。

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